特別会計は、特定の事業を行う場合に、保険料や使用料などの特定の収入があり、一般会計と分けることで、収支をはっきりさせた会計です。
■特別会計事業
区分 |
歳入 |
歳出 |
(1)国民健康保険事業 |
174億5,377万円 |
172億2,458万円 |
(2)公共下水道事業 ※1 |
35億8,840万円 |
36億8,958万円 |
(3)老人保健 |
91億4,804万円 |
91億1,880万円 |
(4)介護保険事業 |
59億3,989万円 |
57億6,065万円 |
(5)墓地事業 ※2 |
2,231万円 |
2,230万円 |
※1公共下水道事業特別会計は、20年4月1日に地方公営企業法を全部適用したため、地方公営企業法施行令第4条第1項の規定に基づき、3月31日をもって打ち切り決算を行い、同法施行令第4条第4項により公共下水道事業に引き継ぎました。
※2 19年度新設
特別会計歳入・歳出の決算収支
(1)国民健康保険事業特別会計
■歳入
区分 |
H19 |
H18 |
増減 |
国民健康保険料 |
56億5,671万円 |
55億3,392万円 |
2.2%増 |
国民健康保険税 |
278万円 |
196万円 |
41.8%増 |
国庫支出金 |
34億2,238万円 |
34億6,877万円 |
1.3%減 |
療養給付費等交付金 |
36億3,200万円 |
31億3,180万円 |
16.0%増 |
県支出金 |
6億5,735万円 |
6億4,290万円 |
2.2%増 |
共同事業交付金 |
13億8,568万円 |
7億1,337万円 |
94.2%増 |
財産収入 |
98万円 |
16万円 |
512.5%増 |
繰入金 |
24億1,464万円 |
18億8,653万円 |
28.0%増 |
繰越金 |
1億9,211万円 |
1億8,344万円 |
4.7%増 |
諸収入 |
8,914万円 |
8,290万円 |
7.5%増 |
合計 |
174億5,377万円 |
156億4,575万円 |
11.6%増 |
■歳出
区分 |
H19 |
H18 |
増減 |
総務費 |
4億6,066万円 |
3億2,877万円 |
40.1%増 |
保険給付費 |
108億2,794万円 |
99億2,532万円 |
9.1%増 |
老人保健拠出金 |
29億5,268万円 |
28億9,890万円 |
1.9%増 |
介護納付金 |
9億3,518万円 |
9億9,127万円 |
5.7%減 |
共同事業拠出金 |
14億2,037万円 |
7億9,971万円 |
77.6%増 |
保健事業費 |
5,448万円 |
6,884万円 |
20.9%減 |
基金積立金 |
97万円 |
16円 |
506.3%増 |
諸支出金 |
5億7,230万円 |
2億3,067万円 |
148.1%増 |
合計 |
172億2,458万円 |
152億4,364万円 |
13.0%増 |
(2)公共下水道事業特別会計
■歳入
区分 |
H19 |
H18 |
増減 |
分担金及び負担金 |
8,214万円 |
8,480万円 |
3.1%減 |
使用料及び手数料 |
22億933万円 |
21億9,773万円 |
0.5%増 |
国庫支出金 |
1,850万円 |
1億4,300万円 |
87.1%減 |
繰入金 |
5億2,858万円 |
8億9,279万円 |
40.8%減 |
繰越金 |
9,923万円 |
8,319万円 |
19.3%増 |
諸収入 |
312万円 |
137万円 |
127.7%増 |
市債 |
6億4,750万円 |
5億5,520万円 |
16.6%増 |
合計 |
35億8,840万円 |
39億5,808万円 |
9.3%減 |
■歳出
区分 |
H19 |
H18 |
増減 |
総務費 |
6億2,532万円 |
6億1,584万円 |
1.5%増 |
事業費 |
3億2,013万円 |
6億3,238万円 |
49.4%減 |
流域下水道費 |
7億9,050万円 |
8億7,148万円 |
9.3%減 |
公債費 |
19億5,363万円 |
17億3,915万円 |
12.3%増 |
合計 |
36億8,958万円 |
38億5,885万円 |
4.4%減 |
(3)老人保健特別会計
■歳入
区分 |
H19 |
H18 |
増減 |
支払基金交付金 |
48億1,911万円 |
49億9,430万円 |
3.5%減 |
国庫支出金 |
26億3,843万円 |
26億1,768万円 |
0.8%増 |
県支出金 |
6億7,069万円 |
6億6,753万円 |
0.5%増 |
繰入金 |
8億2,335万円 |
7億9,284万円 |
3.8%増 |
繰越金 |
1億8,507万円 |
0万円 |
皆増 |
諸収入 |
1,139万円 |
1,019万円 |
11.8%増 |
合計 |
91億4,804万円 |
90億8,254万円 |
0.7%増 |
■歳出
区分 |
H19 |
H18 |
増減 |
総務費 |
2,745万円 |
2,875万円 |
4.5%減 |
医療諸費 |
89億488万円 |
87億9,249万円 |
1.3%増 |
諸支出金 |
1億8,647万円 |
6,746万円 |
176.4%増 |
繰上充用金 |
0万円 |
877万円 |
皆減 |
合計 |
91億1,880万円 |
88億9,747万円 |
2.5%増 |
(4)介護保険事業特別会計
■歳入
区分 |
H19 |
H18 |
増減 |
介護保険料 |
13億8,264万円 |
12億8,402万円 |
7.7%増 |
国庫支出金 |
9億5,459万円 |
10億2,294万円 |
6.7%減 |
支払基金交付金 |
15億7,778万円 |
14億4,827万円 |
8.9%増 |
県支出金 |
7億7,361万円 |
7億3,425万円 |
5.4%増 |
財産収入 |
163万円 |
43万円 |
279.1%増 |
繰入金 |
10億8,761万円 |
10億2,742万円 |
5.9%増 |
繰越金 |
1億5,298万円 |
5,220万円 |
193.1%増 |
諸収入 |
905万円 |
650万円 |
39.2%増 |
合計 |
59億3,989万円 |
55億7,603万円 |
6.5%増 |
■歳出
区分 |
H19 |
H18 |
増減 |
総務費 |
3億1,718万円 |
3億6,747万円 |
13.7%減 |
保険給付費 |
49億9,400万円 |
46億9,307万円 |
6.4%増 |
財政安定化基金拠出金 |
596万円 |
596万円 |
|
地域支援事業 |
1億5,498万円 |
9,771万円 |
58.6%増 |
基金積立金 |
5,150万円 |
5,310万円 |
3.0%減 |
諸支出金 |
2億3,703万円 |
5,174万円 |
358.1%増 |
合計 |
57億6,065万円 |
52億6,905万円 |
9.3%増 |
(5)墓地事業特別会計
■歳入
区分 |
H19 |
H18 |
増減 |
繰入金 |
201万円 |
0万円 |
皆増 |
市債 |
2,030万円 |
0万円 |
皆増 |
諸収入 |
0万円 |
0万円 |
|
合計 |
2,231万円 |
0万円 |
皆増 |
■歳出
区分 |
H19 |
H18 |
増減 |
事業費 |
2,230万円 |
0万円 |
皆増 |
合計 |
22,230万円 |
0万円 |
皆増 |