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平成18年度決算の概要(特別会計)

ページID:0002471 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

 特別会計は、特定の事業を行う場合に、保険料や使用料などの特定の収入があり、一般会計と分けて経理する(財布を分ける)ことで、収支をはっきりさせた会計です。

※交通災害共済事業特別会計は17年度に廃止になりました。

特別会計事業

区分 歳入 歳出
(1)国民健康保険事業 156億4,575万円 152億4,364万円
(2)公共下水道事業 39億5,808万円 38億5,885万円
(3)老人保健 90億8,254万円 88億9,747万円
(4)公共用地取得事業 4,423万円 4,423万円
(5)介護保険事業 55億7,603万円 52億6,905万円

特別会計歳入・歳出の決算収支

(1)国民健康保険事業特別会計

歳入 区分 18年度 17年度 増減
国民健康保険料 55億3,392万円 54億3,598万円 1.8%増
国民健康保険税 196万円 318万円 38.4%減
国庫支出金 34億6,877万円 39億1,520万円 11.4%減
療養給付費等交付金 31億3,180万円 27億6,822万円 13.1%増
県支出金 6億4,290万円 4億6,908万円 37.1%増
共同事業交付金 7億1,337万円 2億7,182万円 162.4%増
財産収入 16万円 1万円 1500.0%増
繰入金 18億8,653万円 17億9,410万円 5.2%増
繰越金 1億8,344万円 4,136万円 343.5%増
諸収入 8,290万円 6,872万円 20.6%増
合計 156億4,575万円 147億6,767万円 5.9%増
歳出 区分 18年度 17年度 増減
総務費 3億2,877万円 3億4,469万円 4.6%減
保険給付費 99億2,532万円 95億2,994万円 4.1%増
老人保健拠出金 28億9,890万円 30億8,861万円 6.1%減
介護納付金 9億9,127万円 9億8,420万円 0.7%増
共同事業拠出金 7億9,971万円 2億5,490万円 213.7%増
保健事業費 6,884万円 6,549万円 5.1%増
基金積立金 16万円 1万円 1500.0%増
諸支出金 2億3,067万円 1億1,639万円 98.2%増
合計 152億4,364万円 143億8,423万円 6.0%増

(2)交通災害共済事業特別会計

歳入 区分 18年度 17年度 増減
事業収入 0万円 43万円 皆減
財産収入 0万円 0万円  
繰入金 0万円 1,762万円 皆減
繰越金 0万円 115万円 皆減
合計 0万円 1,920万円 皆減
歳出 区分 18年度 17年度 増減
総務費 0万円 15万円 皆減
災害共済費 0万円 622万円 皆減
諸支出金 0万円 1,283万円 皆減
合計 0万円 1,920万円 皆減

(3)公共下水道事業特別会計

歳入 区分 18年度 17年度 増減
分担金及び負担金 8,480万円 9,652万円 12.1%減
使用料及び手数料 21億9,773万円 21億7,393万円 1.1%増
国庫支出金 1億4,300万円 1,800万円 694.4%増
繰入金 8億9,279万円 8億2,085万円 8.8%増
繰越金 8,319万円 2億5,201万円 67.0%減
諸収入 137万円 162万円 15.4%減
市債 5億5,520万円 2億1,500万円 158.2%増
合計 39億5,808万円 35億7,793万円 10.6%増
歳出 区分 18年度 17年度 増減
総務費 6億1,584万円 6億2,903万円 2.1%減
事業費 6億3,238万円 3億7,063万円 70.6%増
流域下水道費 8億7,148万円 8億8,854万円 1.9%減
公債費 17億3,915万円 16億654万円 8.3%増
合計 38億5,885万円 34億9,474万円 10.4%増

(4)老人保健特別会計

歳入 区分 18年度 17年度 増減
支払基金交付金 49億9,430万円 55億2,026万円 9.5%減
国庫支出金 26億1,768万円 24億5,214万円 6.8%増
県支出金 6億6,753万円 6億2,960万円 6.0%増
繰入金 7億9,284万円 7億1,189万円 11.4%増
繰越金 0万円 1億1,685万円 皆減
諸収入 1,019万円 2,169万円 52.8%減
合計 90億8,254万円 94億5,243万円 3.9%減
歳出 区分 18年度 17年度 増減
総務費 2,875万円 2,448万円 17.4%増
医療諸費 87億9,249万円 93億391万円 5.5%減
諸支出金 6,746万円 1億3,281万円 49.2%減
繰上充用金 877万円   皆増
合計 88億9,747万円 94億6,120万円 6.0%減

(5)公共用地取得事業特別会計

歳入 区分 18年度 17年度 増減
繰入金 4,423万円 1億1,034万円 59.9%減
合計 4,423万円 1億1,034万円 59.9%減
歳出 区分 18年度 17年度 増減
公債費 4,423万円 1億1,034万円 59.9%減
合計 4,423万円 1億1,034万円 59.9%減

(6)介護保険事業特別会計

歳入 区分 18年度 17年度 増減
介護保険料 12億8,402万円 10億3,140万円 24.5%増
国庫支出金 10億2,294万円 9億3,137万円 9.8%増
支払基金交付金 14億4,827万円 14億6,220万円 1.0%減
県支出金 7億3,425万円 5億7,430万円 27.9%増
財産収入 43万円 6万円 616.7%増
繰入金 10億2,742万円 9億6,946万円 6.0%増
繰越金 5,220万円 2,883万円 81.1%増
諸収入 650万円 121万円 437.2%増
合計 55億7,603万円 49億9,883万円 11.5%増
歳出 区分 18年度 17年度 増減
総務費 3億6,747万円 3億1,201万円 17.8%増
保険給付費 46億9,307万円 45億2,691万円 3.7%増
財政安定化基金拠出金 596万円 475万円 25.5%増
地域支援事業 9,771万円   皆増
基金積立金 5,310万円 6万円 88400.0%増
諸支出金 5,174万円 3,909万円 32.4%増
合計 52億6,905万円 48億8,282万円 7.9%増

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