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29年度の予算が決まりました。予算とは1年間に入ってくるお金(歳入)と使うお金(歳出)の見積りのことです。ここでは、その概要をお知らせします。
金額の単位をそろえるため、原則1万円未満を四捨五入しました。そのため、公表している他の資料と異なる場合があります。
区分 | 予算額 | 対前年度比較 | |
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一般会計 | 528億7,962万円 | 5.7%減 | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 217億1,656万円 | 3.0%減 |
介護保険事業 | 107億7,120万円 | 0.6%増 | |
墓地事業 | 5,185万円 | 1.1%減 | |
後期高齢者医療 | 21億1,404万円 | 5.4%増 | |
小計 | 346億5,365万円 | 1.5%減 | |
公営企業会計 | 水道事業 | 68億7,153万円 | 3.6%増 |
公共下水道事業 | 55億548万円 | 14.4%増 | |
小計 | 123億7,701万円 | 8.2%増 | |
合計 | 999億1,028万円 | 2.7%減 |
基金残高(うち財政調整基金) | 市債残高 | 債務負担行為残高 |
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36億7,079万円(18億4,009万円) | 553億8,290万円 | 153億5,793万円 |
基金残高(うち財政調整基金) | 市債残高 | 債務負担行為残高 |
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1万8,735円(9,391円) | 28万2,662円 | 7万8,384円 |
一般会計当初予算額を年収500万円の家計で置き換えて算出しました。
家計の項目に沿って表現したため、厳密な意味では内容が異なる場合があります。
やちよの家計簿の収入と支出の内訳を図にあらわしたものです。
平成29年度予算の概要は修正予算を反映したものです。